关于2017年度学院内部审计工作安排的通知
发布时间:2017-04-28 来源:纪委 浏览:
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泰职院〔2017〕16号
关于2017年度学院内部
审计工作安排的通知
各分院(部)、各部门、院各直属单位:
为发挥学院内部审计机构的监督与服务职能,维护院财经秩序,加强财务管理,促进廉政建设;进一步提高学院企事业组织的内部管理水平和经营效益,依据《审计法》、《会计法》、《中国内部审计准则》以及《泰州职业技术学院审计工作规定(试行)》等有关文件,现将学院2017年度内部审计工作安排如下:
一、审计项目
1.学院行政2015-2016年度财务收支情况审计;
2.院春晖劳动服务中心2014-2016年度财务收支情况审计;
3.院齿科门诊部2014-2016年度财务收支情况审计;
4.院科研所2015-2016年度财务收支情况审计;
5.院留学服务中心2015-2016年度财务收支情况审计;
6.院春晖劳动服务中心食堂(一卡通账户)2008年7月1日——2016年12月31日财务收支情况审计;
7.学院各建筑物的工程抢修、维修、改造及零星工程竣工决算审计;
8.学院授权的其他审计项目(如受院党委、行政的委托对重点工作项目、科研经费、“三公经费”及对院内部门、直属单位、企业负责人的经济责任审计等)。
二、实施时间
以上各内部审计项目具体实施时间,由院审计部门协调安排,并于审计项目实施审计前1-2周书面通知有关单位。
三、审计方式
送审。即被审单位接到院审计部门的审计通知书后,在规定的期限内将有关资料送交院审计部门进行审计。
请各有关单位领导及财会人员,届时积极配合做好审计工作。
泰州职业技术学院
2017 年 4月28日








