2014内部审计工作安排
发布时间:2016-03-28 来源:纪委 浏览:
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泰职院〔2014〕号
关于2014年度内部审计工作安排的通知
各院(部)、各部门、院各直属单位:
为发挥学院内部审计机构的监督与服务职能,维护院财经秩序,加强财务管理,促进廉政建设,提高各分院及院内企事业组织的内部管理水平和经营管理效益,依据《审计法》、《会计法》、《中国内部审计准则》以及《泰州职业技术学院审计工作规定(试行)》等有关文件规定,现将学院2014年度内部审计工作安排如下:
一、审计项目
1. 院科研所2012-2013年度财务收支情况审计;
2. 院留学服务中心2013年度财务收支情况审计;
3. 院春晖劳动服务中心2013年度财务收支情况审计;
4. 院齿科门诊部2013年度财务收支情况审计;
5. 院基建2013年度财务收支情况审计;
6. 分院(部)上期内审年度次年起至2013年度财务收支情况审计;
7. 2013年度院重点建设项目跟踪审计;
8. 有关主管部门提出并经学院批准的对院内部门、直属单位、企业负责人的经济责任审计;
9.学院授权的其他审计项目。
二、实施时间
以上各内部审计项目具体实施时间,由院审计部门协调安排,于审计项目实施审计前1-2周书面通知有关单位,并同时在学院范围发出公告。
三、审计方式
送审。即被审单位接到院审计部门的审计通知书后,在规定的期限内将有关资料送交院审计部门进行审计。
请各有关单位领导及财会人员,届时积极配合做好审计工作。
泰州职业技术学院
二○一四年 二月二十六日
主题词:审计 工作 安排 通知
泰州职业技术学院党政办公室 2014年2月 日印发